Dados do pagamento de número 10090025


  • Data do pagamento 10/09/2021
  • Valor 1.100,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.045,00 91016 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 9790X

Dados do empenho de número 01060006

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060006 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 5.000,00
10060034 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.400,00
10060018 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.400,00
09070039 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.200,00
09070069 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.200,00
10080046 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.200,00
10080046 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.200,00
10090025 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.100,00
10090025 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.100,00
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