Dados do pagamento de número 10090025
- Data do pagamento 10/09/2021
- Valor 1.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.045,00 | 91016 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 9790X |
Dados do empenho de número 01060006
- Empenho feito em 01/06/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01060006 | 1 de junho de 2021 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
10060034 | 10 de junho de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.400,00 |
10060018 | 10 de junho de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
09070039 | 9 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
09070069 | 9 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
10080046 | 10 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
10080046 | 10 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
10090025 | 10 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.100,00 |
10090025 | 10 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.100,00 |