Dados do pagamento de número 03090019


  • Data do pagamento 03/09/2021
  • Valor 64,98 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 64,98 90302 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 178195

Dados do empenho de número 01040017

  • Empenho feito em 01/04/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAERN
  • A modalidade da licitação é ‘Inexigibilidade’
  • Número da licitação: ‘INEX. 002/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA(S)CONCERNENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PRÉDIOS E LOCAIS DIVERSOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040017 1 de abril de 2021 Empenho Realizado 5.000,00
26040004 26 de abril de 2021 Pagamento Realizado 65,76
26040005 26 de abril de 2021 Liquidação Realizado 66,48
26040004 26 de abril de 2021 Liquidação Realizado 65,76
26040005 26 de abril de 2021 Pagamento Realizado 66,48
01060019 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 66,08
01060019 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 66,08
13070004 13 de julho de 2021 Liquidação Realizado 65,01
13070007 13 de julho de 2021 Pagamento Realizado 65,01
03090019 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 64,98
03090018 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 64,33
03090019 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 64,98
03090018 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 64,33
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo