Dados do pagamento de número 03090010
- Data do pagamento 03/09/2021
- Valor 570,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 570,00 | 34405 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0984 | 0984 | 409X |
Dados do empenho de número 02080026
- Empenho feito em 02/08/2021
- Tipo: Ordinário
- Credor: JUINY MATEUS F ELIPE
- A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
- Número da licitação: ‘DISP. 007/2021’
- Unidade orçamentária: 001 – SEMGAP
- Função: 04 – Administração
- Subfunção: 122 – Administração Geral
- Programa de governo: 0002 – Coordenação Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 – Manutencao das Ações do Gabinete da Prefeita
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. (DISPENSA DE LICITAÇÃO 0007/2021)
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02080026 | 2 de agosto de 2021 | Empenho | Realizado | 570,00 |
03090010 | 3 de setembro de 2021 | Liquidação | Realizado | 570,00 |
03090010 | 3 de setembro de 2021 | Pagamento | Realizado | 570,00 |