Dados do pagamento de número 10090066


  • Data do pagamento 10/09/2021
  • Valor 15.026,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.026,00 178810 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 6240595

Dados do empenho de número 31080010

  • Empenho feito em 31/08/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA
  • A modalidade da licitação é ‘Carona’
  • Número da licitação: ‘CARONA- 002/21’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.050 – Manutenção das Ações de Média e Alta ComplexidadeS/MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. RECURSOS DO COVID-19. CARONA 001/2021

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31080010 31 de agosto de 2021 Empenho Realizado 15.026,00
10090067 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 15.026,00
10090066 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 15.026,00
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