Dados do pagamento de número 22090002


  • Data do pagamento 22/09/2021
  • Valor 33.331,29 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 33.331,29 92201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 26239

Dados do empenho de número 22090001

  • Empenho feito em 22/09/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 – Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, AO REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, (2018), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA A ESTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22090001 22 de setembro de 2021 Empenho Realizado 33.331,29
22090002 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 33.331,29
22090002 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 33.331,29
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