Despesa Covid-19 n° 08100029
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DE S ALES DANTAS-FI LIAL
- CNPJ: XX.X34.562/ 0010-18
- A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Combustiveis e lubrificantes
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
01100021 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.174,14 |
08100029 | 8 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.174,14 |
08100029 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.174,14 |